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Nota de Empenho Nº 3707 de 2025 da UG 010101

Detalhes do Empenho

Ano de Emissão da NE: 2025
Unidade Gestora: 010101 - ALEPA
Programa: 1496 - Atuação Legislativa
Ação: 8552 - Operacionalização das Ações Administrativas
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Fonte: 01500000001 - RECURSOS ORDINARIOS
Natureza da Despesa: 3.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa de Trabalho: 01122149685520000
Credor: 07249983000143 - G2 SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEO LTDA
Tipo Licitação: PREGÃO
Número NE: 3707
Número do Processo: 8521/2025
Data NE: 07/07/2025
Data Emissão NE: 07/07/2025
Referência NE: LEI 10520/02
Valor NE: R$ 337.000,00
Valor Reforço: R$ 0,00
Valor Anulação: R$ 0,00
Valor Atualizado: R$ 337.000,00
Valor Liquidado: R$ 337.000,00
Valor Pago: R$ 337.000,00

Detalhes da Dotação

Ano: 2025
Unidade Gestora: 010101 - ALEPA
Programa: 1496 - Atuação Legislativa
Ação: 8552 - Operacionalização das Ações Administrativas
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Fonte: 01500000001 - RECURSOS ORDINARIOS
Natureza da Despesa: 3.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Dotação Inicial: R$ 68.640.969,00
Dotação Atualizada: R$ 48.497.738,46
Dotação Disponível: R$ 12.816.054,92
Numero Item 
Tipo 
Descrição 
Unidade 
Preço Unitário 
Quantidade 
Preço Total 
1OrigPARA PAGAMENTO DA NFSE N 469 DATA DA EMISSAO 01/07/2025 REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 009/2024 E PREGAO ELETRONICO N 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS AUDIVISUAIS ABRANGENTES INCLUINDO CAPTAUNDR$ 337.000,001R$ 337.000,00...X
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Nº NE Reforço 
Data 
Valor 
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Nº NE Anulção 
Data 
Valor 
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Cód. UG 
Ano 
Nº da NL 
Nº do Empenho 
Data da NL 
Código do Credor 
Nome do Credor 
Descrição 
Valor da NL 
01010120253778370707/07/202507249983000143G2 SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEO LTDAPARA PAGAMENTO DA NFSE N 469 DATA DA EMISSAO 01/07/2025 REFERENTE AO CONTRATOADMINISTRATIVO DE N 009/2024 E PREGAO ELETRONICO N 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS AUDIVISUAIS ABRANGENTESR$ 320.150,00...X
01010120253778370707/07/202507249983000143G2 SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEO LTDAISS/SANEAR NF 1164 MEM202254153R$ 16.850,00...X
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Ano 
Cód. UG 
Nº NE 
Nº OB 
Data (Descendente)
Descrição 
Cód. Credor 
Nome Fav. 
Valor OB 
20250101013707393410/07/2025PAGTO DO DESCONTO DO ISS DA G2 SERV NFSE N°469PROC8521/202505055025000106SECRETARIA MUNICIPDE FINANCAS-SEFIN/BELR$ 16.850,00...X
20250101013707393310/07/2025PAGAMENTO DA NFSE N 469 DATA DA EMISSAO 01/07/2025 REFERENTE AO CONTRATOADMINISTRATIVO DE N 009/2024 E PREGAO ELETRONICO N 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS AUDIVISUAIS ABRANGENTES INCL07249983000143G2 SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEO LTDAR$ 320.150,00...X
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