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Nota de Empenho Nº 3651 de 2025 da UG 010101

Detalhes do Empenho

Ano de Emissão da NE: 2025
Unidade Gestora: 010101 - ALEPA
Programa: 1496 - Atuação Legislativa
Ação: 6075 - Concessão de Auxílio Alimentação
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR
Fonte: 01500000001 - RECURSOS ORDINARIOS
Natureza da Despesa: 3.3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO
Programa de Trabalho: 01331149660750000
Credor: 63887699000173 - AMAZON CARD'S S/S LTDA
Tipo Licitação: PREGÃO
Número NE: 3651
Número do Processo: 8083/2025
Data NE: 02/07/2025
Data Emissão NE: 02/07/2025
Referência NE: LEI 10520/02
Valor NE: R$ 10.660.000,00
Valor Reforço: R$ 0,00
Valor Anulação: R$ 0,00
Valor Atualizado: R$ 10.660.000,00
Valor Liquidado: R$ 10.660.000,00
Valor Pago: R$ 10.660.000,00

Detalhes da Dotação

Ano: 2025
Unidade Gestora: 010101 - ALEPA
Programa: 1496 - Atuação Legislativa
Ação: 6075 - Concessão de Auxílio Alimentação
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR
Fonte: 01500000001 - RECURSOS ORDINARIOS
Natureza da Despesa: 3.3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO
Dotação Inicial: R$ 132.020.000,00
Dotação Atualizada: R$ 109.350.000,00
Dotação Disponível: R$ 66.709.998,00
Numero Item 
Tipo 
Descrição 
Unidade 
Preço Unitário 
Quantidade 
Preço Total 
1OrigPARA PAGAMENTO DA NF° 130082 DATA DA EMISSAO 18/06/2025 4 TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 014/2022 QUE TEM COMO OBJETO A PRORROGACAO POR 12 (DOZE) MESES DO SUPRACITADO CONTRATO COM VIGENCIA EM 01/06/2025 A 31/05/2026 VALOR GLOBAL R$ 119UNDR$ 10.660.000,001R$ 10.660.000,00...X
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Nº NE Reforço 
Data 
Valor 
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Nº NE Anulção 
Data 
Valor 
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Cód. UG 
Ano 
Nº da NL 
Nº do Empenho 
Data da NL 
Código do Credor 
Nome do Credor 
Descrição 
Valor da NL 
01010120253716365102/07/202563887699000173AMAZON CARD'S S/S LTDAPARA PAGAMENTO DA NF° 130082 DATA DA EMISSAO 18/06/2025 4 TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 014/2022 QUE TEM COMO OBJETO A PRORROGACAO POR 12 (DOZE) MESES DO SUPRACITADO CONTRATO COM VIGENCIA EM 01/06/2025 A 31/05/2026 VR$ 10.643.880,00...X
01010120253716365102/07/202563887699000173AMAZON CARD'S S/S LTDAISS/SANEAR NF 1164 MEM202254153R$ 13.000,00...X
01010120253716365102/07/202563887699000173AMAZON CARD'S S/S LTDAREGISTRA OS VALORES REFERENTES AS RETENCOES NR$ 3.120,00...X
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Ano 
Cód. UG 
Nº NE 
Nº OB 
Data (Descendente)
Descrição 
Cód. Credor 
Nome Fav. 
Valor OB 
20250101013651396410/07/2025PAGTO DO DESCONTO DO ISS DA AMAZON CARD`S NFSE N°130082PROC8083/202505055025000106SECRETARIA MUNICIPDE FINANCAS-SEFIN/BELR$ 13.000,00...X
20250101013651396610/07/2025PAGTO DO DESCONTO DO IRRF DA AMAZON CARD`S NFSE N°130082PROC8083/202505054903000179SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDAR$ 3.120,00...X
20250101013651395610/07/2025PAGAMENTO DA NF° 130082 DATA DA EMISSAO 18/06/2025 4 TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 014/2022 QUE TEM COMO OBJETO A PRORROGACAO POR 12 (DOZE) MESES DO SUPRACITADO CONTRATO COM VIGENCIA EM 01/06/2025 A 31/05/2026 EMPENHO63887699000173AMAZON CARD'S S/S LTDAR$ 10.643.880,00...X
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