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Nota de Empenho Nº 1263 de 2025 da UG 010101

Detalhes do Empenho

Ano de Emissão da NE: 2025
Unidade Gestora: 010101 - ALEPA
Programa: 1496 - Atuação Legislativa
Ação: 8552 - Operacionalização das Ações Administrativas
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Fonte: 01500000001 - RECURSOS ORDINARIOS
Natureza da Despesa: 3.3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Programa de Trabalho: 01122149685520000
Credor: 15741481000163 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA
Tipo Licitação: PREGÃO
Número NE: 1263
Número do Processo: 4322/2025
Data NE: 14/04/2025
Data Emissão NE: 14/04/2025
Referência NE: LEI 10520/02
Valor NE: R$ 2.160,03
Valor Reforço: R$ 0,00
Valor Anulação: R$ 0,00
Valor Atualizado: R$ 2.160,03
Valor Liquidado: R$ 2.160,03
Valor Pago: R$ 2.160,03

Detalhes da Dotação

Ano: 2025
Unidade Gestora: 010101 - ALEPA
Programa: 1496 - Atuação Legislativa
Ação: 8552 - Operacionalização das Ações Administrativas
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Fonte: 01500000001 - RECURSOS ORDINARIOS
Natureza da Despesa: 3.3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Dotação Inicial: R$ 31.534.930,00
Dotação Atualizada: R$ 31.534.930,00
Dotação Disponível: R$ 24.880.020,39
Numero Item 
Tipo 
Descrição 
Unidade 
Preço Unitário 
Quantidade 
Preço Total 
1OrigPARA PAGAMENTO DA FATURAS 109784 VENC 10/04/2025 EMISSAO 01/04/2025 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONT ADM 013/22 PREG ELET 008/22 QUE TEM POR OBJETO OPRESENTE TERMO DO CONTARTO ADMINISTRATIVO DE EMP ESP NA PREST DE SERV DE BILHETES DEPUNDR$ 2.160,031R$ 2.160,03...X
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Nº NE Reforço 
Data 
Valor 
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Nº NE Anulção 
Data 
Valor 
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Cód. UG 
Ano 
Nº da NL 
Nº do Empenho 
Data da NL 
Código do Credor 
Nome do Credor 
Descrição 
Valor da NL 
01010120251371126314/04/202515741481000163DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDAPARA PAGAMENTO DA FATURAS 109784 VENC 10/04/2025 EMISSAO 01/04/2025 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONT ADM 013/22 PREG ELET 008/22 QUE TEM POR OBJETO OPRESENTE TERMO DO CONTARTO ADMINISTRATIVO DE EMP ESP NA PREST DE SERV DE BILR$ 2.160,03...X
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Ano 
Cód. UG 
Nº NE 
Nº OB 
Data (Descendente)
Descrição 
Cód. Credor 
Nome Fav. 
Valor OB 
20250101011263149816/04/2025PGTO DA FATURA 109784 EMITIDA DIA 01/04/25 AQUISICAO DE PASSAGENS FLUVIAIS PROC 4322/2515741481000163DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDAR$ 2.160,03...X
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